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CTC秦皇島公司財(cái)務(wù)支出審批權(quán)限的規(guī)定

來源:原創(chuàng)    更新時(shí)間:2017-11-09 17:15:28    編輯:lixiaojie    瀏覽:4304

中國建材檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)秦皇島有限公司

財(cái)務(wù)支出審批權(quán)限的規(guī)定

 

第一條 根據(jù)集團(tuán)公司的總體要求,結(jié)合目前本公司財(cái)務(wù)管理現(xiàn)狀和流程,也進(jìn)一步提高公司財(cái)務(wù)管理的規(guī)范化程度,起到開源節(jié)流、提高效益的財(cái)務(wù)管理目的,特制訂本規(guī)定。

第二條 公司財(cái)務(wù)支出審批權(quán)限,本著“誰經(jīng)手,誰簽字”、“誰審核,誰簽字”、“誰主管,誰簽字”、“誰簽字,誰負(fù)責(zé)”的基本原則,審批權(quán)限根據(jù)職位、部門、崗位、職責(zé)等因素實(shí)行差異授權(quán)。

第三條 本辦法適用于本公司各部門。

第四條  財(cái)務(wù)支出審批權(quán)限

(一)借款的審批

1、差旅費(fèi) 借款人根據(jù)業(yè)務(wù)需要填寫借款單,由部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后,5000元及以下的借款由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn),5000元以上的由公司總經(jīng)理簽字審批或常務(wù)副總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。

2、材料采購預(yù)付款 經(jīng)辦人按采購合同約定付款方式填寫借款單,由部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后,主管領(lǐng)導(dǎo)審核,公司總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。

3、固定資產(chǎn)采購預(yù)付款 經(jīng)辦人按采購合同填寫借款單,由技術(shù)質(zhì)量部領(lǐng)導(dǎo)審核,公司總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。

(二)費(fèi)用報(bào)銷的審批

1、辦公用品:原則上辦公用品由技術(shù)質(zhì)量部統(tǒng)一集中采購,按部門需求發(fā)放,每季度結(jié)算,報(bào)銷時(shí)由技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)辦人、部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后,公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。特殊辦公用品的采購報(bào)銷,由經(jīng)辦人、部門領(lǐng)導(dǎo)驗(yàn)收人簽字后,將申請單和發(fā)票一并報(bào)財(cái)務(wù)審核后,報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

2、差旅費(fèi)的報(bào)銷:員工出差前需填寫出差申請單,申請單由部門領(lǐng)導(dǎo)審核主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),申請單注明費(fèi)用由哪項(xiàng)經(jīng)費(fèi)列支;出差回來填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單粘貼票據(jù),由成本承擔(dān)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后,持出差申請單及報(bào)銷單報(bào)財(cái)務(wù)審核后,公司總經(jīng)理簽字批準(zhǔn),總經(jīng)理不在時(shí)可由常務(wù)副總經(jīng)理代為審批。如有超標(biāo)準(zhǔn)的支出,如飛機(jī)票、高鐵票(一等及以上)、住宿費(fèi)、打車費(fèi)等必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

3、材料費(fèi)(含制樣費(fèi))“辦公用品”、“實(shí)驗(yàn)耗材”、“勞保用品”等需在發(fā)票上詳細(xì)注明“貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)”等信息或另附清單(加蓋對方財(cái)務(wù)章或發(fā)票專用章)。零星材料、實(shí)驗(yàn)耗材的采購報(bào)銷,由經(jīng)辦人、部門領(lǐng)導(dǎo)驗(yàn)收人簽字后,持申請單、發(fā)票報(bào)財(cái)務(wù)審核后,公司總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。

4、銷售設(shè)備材料的采購,憑發(fā)票和采購申請由經(jīng)辦人、部門領(lǐng)導(dǎo)驗(yàn)收人簽字后,先報(bào)財(cái)務(wù)審核,由主管副總經(jīng)理審核,報(bào)公司總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后,辦理入庫并付款。設(shè)備材料出庫時(shí),由保管人填寫出庫單,經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后,報(bào)主管副總經(jīng)理審批后辦理。

5、業(yè)務(wù)招待費(fèi)的報(bào)銷。應(yīng)事前上申請,并填寫客飯申請單,公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。報(bào)銷時(shí)由負(fù)責(zé)接待的人員及費(fèi)用承擔(dān)部門的領(lǐng)導(dǎo)簽字后,并持客飯申請單和相關(guān)票據(jù)經(jīng)公司財(cái)務(wù)審核后,報(bào)總經(jīng)理簽字審批。

6、“水、電、暖、房租、通訊、車輛使用”等公共費(fèi)用由綜合管理部據(jù)實(shí)分?jǐn)偅弧败囕v管理”按照公司《車輛管理辦法》執(zhí)行;其他費(fèi)用本著誰使用誰承擔(dān)原則。由綜合管理部經(jīng)辦和費(fèi)用分?jǐn)偛块T領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)總經(jīng)理審批。

7、協(xié)作單位的“技術(shù)服務(wù)費(fèi)”由各部門提供客戶核算清單并核實(shí)到款情況,然后由成本費(fèi)用承擔(dān)單位領(lǐng)導(dǎo)簽字后,報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

8、“固定資產(chǎn)”采購按公司《固定資產(chǎn)管理辦法》執(zhí)行。報(bào)銷由負(fù)責(zé)采購的經(jīng)辦人持固定資產(chǎn)采購申請和發(fā)票由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)人簽字和固定資產(chǎn)保管人驗(yàn)收簽字后,交財(cái)務(wù)審核并辦理固定資產(chǎn)相關(guān)登記手續(xù)后,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)銷。

9、“工程建設(shè)支出(含修繕費(fèi))”由負(fù)責(zé)事務(wù)的各部門歸口管理。工程完工后應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收簽字。發(fā)票經(jīng)辦人簽字后,成本承擔(dān)部門簽字驗(yàn)收,報(bào)財(cái)務(wù)審核后由公司總經(jīng)理審批簽字。

10、“培訓(xùn)費(fèi)”報(bào)銷時(shí),應(yīng)持培訓(xùn)申請和培訓(xùn)通知,培訓(xùn)票據(jù)經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部等備案簽字,費(fèi)用承擔(dān)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字,報(bào)公司財(cái)務(wù)審核后,總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)報(bào)銷。

11、參加各類協(xié)會、學(xué)會、標(biāo)委會的“會費(fèi)”需成本承擔(dān)部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字,主管領(lǐng)導(dǎo)審核、票據(jù)經(jīng)公司財(cái)務(wù)審核后報(bào)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn),公司財(cái)務(wù)給予借款和報(bào)銷。

12、“加工費(fèi)”、“修理費(fèi)”需發(fā)票上注明加工修理的具體內(nèi)容,成本承擔(dān)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字,主管領(lǐng)導(dǎo)審核,票據(jù)經(jīng)公司財(cái)務(wù)審核后報(bào)公司總經(jīng)理簽字批準(zhǔn),公司財(cái)務(wù)給予借款和報(bào)銷。

13、“勞保用品”由綜合管理部根據(jù)各部門需求采購,經(jīng)領(lǐng)用部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字驗(yàn)收,票據(jù)經(jīng)公司財(cái)務(wù)審核后報(bào)公司總經(jīng)理簽字審批。大宗的勞保用品由綜合管理部根據(jù)各部門領(lǐng)用情況據(jù)實(shí)分?jǐn)?,審批同上?/p>

14、“宣傳費(fèi)”(含展覽費(fèi)、廣告費(fèi)、標(biāo)志印刷費(fèi)等)根據(jù)“宣傳費(fèi)”的性質(zhì),經(jīng)辦人簽字、享受成果部門領(lǐng)導(dǎo)簽字承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用,票據(jù)經(jīng)公司財(cái)務(wù)審核后報(bào)總經(jīng)理簽字審批,公司財(cái)務(wù)給予借款和報(bào)銷。

15、“儀器檢定費(fèi)”由負(fù)責(zé)儀器檢定經(jīng)辦人根據(jù)送檢儀器結(jié)算單及發(fā)票,由成本費(fèi)用承擔(dān)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字、技術(shù)質(zhì)量部領(lǐng)導(dǎo)簽字,票據(jù)經(jīng)公司財(cái)務(wù)審核后報(bào)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn),公司財(cái)務(wù)予以借款或報(bào)銷。

16、部分特別經(jīng)濟(jì)活動財(cái)務(wù)支出審批的規(guī)定

預(yù)收貨款退回:由業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門根據(jù)客戶要求提出申請并簽字,報(bào)業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后財(cái)務(wù)辦理。

應(yīng)付貨款支付:由業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門根據(jù)合同要求提出申請并簽字,業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審核,報(bào)公司總經(jīng)理審批后財(cái)務(wù)方可辦理。

存貨內(nèi)部領(lǐng)用:由領(lǐng)用部門填寫出庫單,經(jīng)辦人及部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批后,報(bào)主管副總經(jīng)理簽字審批后,保管員憑單出庫,財(cái)務(wù)予以入賬。

專家咨詢勞務(wù)費(fèi):經(jīng)辦人根據(jù)業(yè)務(wù)需求編制相關(guān)發(fā)放表,成本費(fèi)用承擔(dān)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字、業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審核,票據(jù)經(jīng)公司財(cái)務(wù)審核后報(bào)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。

17、其他財(cái)務(wù)支出的報(bào)銷審批規(guī)定參見《中建檢秦字(2013)第8號管理制度中財(cái)務(wù)管理制度》。

第五條  本規(guī)定由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋,自下發(fā)之日起執(zhí)行,原相關(guān)規(guī)定如與本規(guī)定有矛盾之處按本規(guī)定執(zhí)行。

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